Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002573
Monto de la Factura
₲ 888.575
Nro. Solicitud de Transferencia
54866
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.728

Retención DNCP
₲ 4.039
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225277
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.608.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.608.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar