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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0018762
Monto de la Factura
₲ 1.072.500
Nro. Solicitud de Transferencia
214349
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 999.570

Retención DNCP
₲ 3.744
Retención IVA
₲ 29.250
Retención Renta
₲ 39.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227572
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.471.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.471.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422732
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social