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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 5.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143106
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.902.847

Retención DNCP
₲ 18.377
Retención IVA
₲ 142.091
Retención Renta
₲ 142.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231566
Monto Contrato
₲ 67.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.175.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.175.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426722
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DE LA OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional