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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000582
Monto de la Factura
₲ 18.199.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161476
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.126.087

Retención DNCP
₲ 64.193
Retención IVA
₲ 496.336
Retención Renta
₲ 496.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225832
Monto Contrato
₲ 164.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.286.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.286.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423858
Nombre de la Licitación
CD N° 03/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MARCA HYUNDAI - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes