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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000106
Monto de la Factura
₲ 21.939.175
Nro. Solicitud de Transferencia
90307
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.645.761

Retención DNCP
₲ 77.386
Retención IVA
₲ 598.341
Retención Renta
₲ 598.341
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225105
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.846.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.846.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422011
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil