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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000114
Monto de la Factura
₲ 7.727.156
Nro. Solicitud de Transferencia
38831
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.201.709

Retención DNCP
₲ 26.975
Retención IVA
₲ 210.741
Retención Renta
₲ 280.987
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237222
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.241.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.241.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426095
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero