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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-011-0003896
Monto de la Factura
₲ 395.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54383
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.606

Retención DNCP
₲ 1.380
Retención IVA
₲ 10.786
Retención Renta
₲ 14.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
8/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228580
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.828.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.828.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423161
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil