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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000747
Monto de la Factura
₲ 1.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33534
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.920

Retención DNCP
₲ 4.573
Retención IVA
₲ 35.727
Retención Renta
₲ 47.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SERMEC
RUC
80108205-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236139
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.081.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.081.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437169
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo