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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0004397
Monto de la Factura
₲ 397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210491
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.005

Retención DNCP
₲ 1.386
Retención IVA
₲ 10.827
Retención Renta
₲ 14.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229682
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.035.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.035.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422619
Nombre de la Licitación
Servicio de Tv Cable
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional