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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 674.985
Nro. Solicitud de Transferencia
109115
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.702

Retención DNCP
₲ 2.432
Retención IVA
₲ 18.243
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236053
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.582.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.582.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426369
Nombre de la Licitación
Servicio de cafetería
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero