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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-017-0004059
Monto de la Factura
₲ 1.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149681
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.672

Retención DNCP
₲ 5.062
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
06-2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230476
Monto Contrato
₲ 33.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.862.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.862.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424031
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BEBEDEROS ELECTRICOS CON SISTEMA DE FILTRACIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados