Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000150
Monto de la Factura
₲ 32.206.694
Nro. Solicitud de Transferencia
22730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.307.964
Retención DNCP
₲ 113.602
Retención IVA
₲ 878.364
Retención Renta
₲ 878.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEIDI LAURA PAREDES
RUC
2059458-5
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225032
Monto Contrato
₲ 196.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.611.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.611.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar