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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000142
Monto de la Factura
₲ 10.295.470
Nro. Solicitud de Transferencia
22717
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.688.505

Retención DNCP
₲ 36.315
Retención IVA
₲ 280.786
Retención Renta
₲ 280.786
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LEIDI LAURA PAREDES
RUC
2059458-5
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225032
Monto Contrato
₲ 196.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.611.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.611.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar