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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000159
Monto de la Factura
₲ 16.251.640
Nro. Solicitud de Transferencia
212639
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.146.528

Retención DNCP
₲ 56.732
Retención IVA
₲ 443.227
Retención Renta
₲ 590.969
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225203
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.969.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.969.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422015
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil