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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000163
Monto de la Factura
₲ 8.227.995
Nro. Solicitud de Transferencia
35629
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.742.917

Retención DNCP
₲ 29.022
Retención IVA
₲ 224.400
Retención Renta
₲ 224.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225203
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.969.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.969.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422015
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil