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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001734
Monto de la Factura
₲ 2.283.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.148.405

Retención DNCP
₲ 8.053
Retención IVA
₲ 62.264
Retención Renta
₲ 62.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229697
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.679.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.679.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424884
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura