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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008404
Monto de la Factura
₲ 468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96753
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.172

Retención DNCP
₲ 1.634
Retención IVA
₲ 12.764
Retención Renta
₲ 17.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227733
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.571.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.571.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429533
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SUMINISTRO DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social