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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005990
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080

Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92354
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.419.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.419.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275184
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica