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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000441
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400

Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92354
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.419.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.419.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275184
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica