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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29929
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981

Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 18.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-90939
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.615.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.615.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica