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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636

Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-90939
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.615.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.615.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica