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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001647
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82588
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.759.924

Retención DNCP
₲ 32.804
Retención IVA
₲ 253.636
Retención Renta
₲ 253.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170753
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.042.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.042.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356173
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional