Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133761
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.546.395
Retención DNCP
₲ 24.515
Retención IVA
₲ 189.545
Retención Renta
₲ 189.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174107
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.466.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.466.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352810
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil