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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0081694
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187562
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251

Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170549
Monto Contrato
₲ 21.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.874.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.874.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados