Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0039172
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.850.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            196616
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.626.420
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.580
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 105.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 105.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80004049-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            14/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-19-168148
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 49.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 41.586.088
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 41.586.088
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            344244
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA STP
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        