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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 682.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21195
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 642.865

Retención DNCP
₲ 2.407
Retención IVA
₲ 18.614
Retención Renta
₲ 18.614
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
114/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185289
Monto Contrato
₲ 41.453.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.046.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.046.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo