Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0036986
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.037.776
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            79744
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-06-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-07-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-07-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.958.643
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.759
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 11.378
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 59.996
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVI TRAVEL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80014897-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-19-169387
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 80.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 76.714.728
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 76.714.728
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            357006
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
        
                                    Convocante
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas
        