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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 2.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114810
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.722.170

Retención DNCP
₲ 10.194
Retención IVA
₲ 78.818
Retención Renta
₲ 78.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174347
Monto Contrato
₲ 17.986.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.582.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.582.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Artículos de Papel, Cartón e Impresos con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo