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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023031
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100541
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.409

Retención DNCP
₲ 4.409
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 34.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170694
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.316.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.316.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas