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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023197
Monto de la Factura
₲ 3.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148334
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.534.112

Retención DNCP
₲ 13.234
Retención IVA
₲ 102.327
Retención Renta
₲ 102.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170694
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.316.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.316.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas