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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001108
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96698
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.701

Retención DNCP
₲ 3.845
Retención IVA
₲ 29.727
Retención Renta
₲ 29.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174363
Monto Contrato
₲ 20.649.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.450.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.450.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay