Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0180824
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.471.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            35898
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-04-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-04-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.921.557
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 33.409
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 258.317
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 258.317
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PINTURAS ELITE S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80093204-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            108/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-19-184932
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.041.100
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.568.373
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.568.373
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            371373
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        