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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026166
Monto de la Factura
₲ 2.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34905
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.584

Retención DNCP
₲ 9.926
Retención IVA
₲ 76.745
Retención Renta
₲ 76.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181086
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.865.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.865.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA MINERAL PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo