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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024867
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.609

Retención DNCP
₲ 1.481
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 11.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181086
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.865.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.865.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA MINERAL PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo