Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0100025
Monto de la Factura
₲ 3.244.735
Nro. Solicitud de Transferencia
195815
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.056.304
Retención DNCP
₲ 11.445
Retención IVA
₲ 88.493
Retención Renta
₲ 88.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183070
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.281.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.281.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360631
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero