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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020026
Monto de la Factura
₲ 5.375.375
Nro. Solicitud de Transferencia
115725
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.158.707

Retención DNCP
₲ 20.353
Retención IVA
₲ 38.948
Retención Renta
₲ 157.367
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170148
Monto Contrato
₲ 34.531.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.160.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.160.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales y Servicios Conexos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo