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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 21.094.999
Nro. Solicitud de Transferencia
58794
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.869.955

Retención DNCP
₲ 74.408
Retención IVA
₲ 575.318
Retención Renta
₲ 575.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO ALBERTO VAN HUMBEECK
RUC
428845-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172570
Monto Contrato
₲ 70.316.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.233.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.233.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355482
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo