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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013824
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147120
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.306.165

Retención DNCP
₲ 12.381
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 95.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN OSVALDO SCHAFFER MARTINEZ
RUC
361774-2
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173238
Monto Contrato
₲ 3.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.306.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.306.165

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354254
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos y de Limpieza para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo