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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012857
Monto de la Factura
₲ 95.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.153

Retención DNCP
₲ 347
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174846
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.021.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.021.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364891
Nombre de la Licitación
Provisión de Bandera Protocolares, Oficiales y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil