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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014119
Monto de la Factura
₲ 3.778.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.559.355

Retención DNCP
₲ 13.329
Retención IVA
₲ 103.058
Retención Renta
₲ 103.058
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174846
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.021.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.021.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364891
Nombre de la Licitación
Provisión de Bandera Protocolares, Oficiales y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil