Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004247
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            190411
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.838.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 70.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 545.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 545.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVIPRO S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80003499-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            116/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-19-183759
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.838.545
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.838.545
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            371571
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISCIÓN DE TAMBOR PARA OKI B930N
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Estadística (INE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Instituto Nacional de Estadística (INE)
        