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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010889
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167653
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938

Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179313
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.028.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.028.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361669
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud