Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008841
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 280.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            107852
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-08-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-09-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-09-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 278.982
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.018
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
        
                                    RUC
                            
            1976058-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            09/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-19-174267
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 93.626.039
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 93.626.039
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            360528
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA STP
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        