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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0164699
Monto de la Factura
₲ 817.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170223
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.026

Retención DNCP
₲ 2.884
Retención IVA
₲ 22.295
Retención Renta
₲ 22.295
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176034
Monto Contrato
₲ 24.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.774.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.774.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357491
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica