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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0012268
Monto de la Factura
₲ 468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83983
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.298

Retención DNCP
₲ 1.702
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN OSVALDO SCHAFFER MARTINEZ
RUC
361774-2
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172463
Monto Contrato
₲ 468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar