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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050814
Monto de la Factura
₲ 3.942.985
Nro. Solicitud de Transferencia
103195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.714.005

Retención DNCP
₲ 13.908
Retención IVA
₲ 107.536
Retención Renta
₲ 107.536
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176147
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.821.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.821.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360636
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero