Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053025
Monto de la Factura
₲ 4.184.555
Nro. Solicitud de Transferencia
147828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.941.547
Retención DNCP
₲ 14.760
Retención IVA
₲ 114.124
Retención Renta
₲ 114.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176147
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.821.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.821.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360636
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero