Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0006105
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.437.981
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            22234
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-02-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-04-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-04-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.238.328
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.127
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 93.763
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 93.763
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-19-176897
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 50.767.663
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 50.767.663
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            356254
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de la Juventud  (SNJ) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de la Juventud 
        