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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002810
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115026
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578

Retención DNCP
₲ 1.058
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 8.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179164
Monto Contrato
₲ 28.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.456.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.456.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357287
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados y electrodomésticos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica