Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-006-0019610
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.115.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            137645
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.876.031
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.515
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 112.227
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 112.227
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
        
                                    RUC
                            
            80002091-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-19-175948
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.876.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.876.031
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.876.031
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            356257
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SEGURO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR INSITUCIONAL
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de la Juventud  (SNJ) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de la Juventud 
        